岗位职责:
1、拟定并完善内部监审制度和流程,制定年度监审计划。
2、监督公司各部门各项目的业务活动,监督员工的各项行为和操作。
3、拟定监审方案,起草监审计报告和管理建议书等文书;
4、运用财务、审计、法律等各项知识,对经营管理、成本控制进行监管。
任职要求:
1、全日制及以上学历,财务、审计及相关专业5年以上审计、财务管理经验;
2、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
4、会熟练驾驶车辆,男性。
商超/批发/零售行业优先
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经过10多年的快速发展,现有272个分(子)公司,职工6000多人,业务范围已从单一的校园食品经营到全方位全链条的教育教学运营服务,2023年销售收入超30亿元 ...展开